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          審計署公布54部門單位08年度預算執行情況(全文)(26)
        2009年09月02日 04:40 來源:中國新聞網 發表評論  【字體:↑大 ↓小

          國家質量監督檢驗檢疫總局2008年度

          預算執行情況和其他財政收支情況審計結果 

          根據《中華人民共和國審計法》的規定,2008年12月至2009年3月,審計署對國家質量監督檢驗檢疫總局(以下簡稱質檢總局)2008年度預算執行情況和其他財政收支情況進行了審計,并抽審了4個在京所屬單位;組織審計署駐地方特派員辦事處審計了18個直屬檢驗檢疫局(以下簡稱直屬局)2008年度的預算執行情況和其他財政收支情況。

          一、基本情況

          質檢總局為中央財政一級預算單位,部門預算由總局本級和47個二級預算單位(含35個直屬檢驗檢疫局和12個在京事業單位)及項目預算執行單位的預算組成。

          審計結果表明,質檢總局2008年度預算收支基本符合國家有關預算和財經法規的規定,會計處理基本符合會計法、相關會計準則和會計制度的規定,能夠認真做好本部門預算編報的組織工作,進一步加強了預算和財務管理工作,建立健全了有關制度,認真整改以前年度審計發現的問題。但審計也發現了一些需要加以糾正和改進的問題。

          二、審計發現的主要問題

          (一)挪用預算資金5557.63萬元。

          2008年,質檢總局挪用項目經費548.20萬元,其中用于購買筆記本電腦等與項目無關的支出224.20萬元,補助所屬非預算單位324萬元;11個直屬局挪用預算資金5009.43萬元,主要用于預算未安排的項目和補助非預算單位經費等。

          (二)自行調整項目預算2367.41萬元。

          2008年,質檢總局未經批準將應由本級執行的1164萬元項目預算,自行調整到5個所屬預算單位執行;4個直屬局自行調整預算1203.41萬元。

          (三)非稅收入9611.91萬元未按“收支兩條線”管理。

          質檢總局將其所屬的辦公樓和行政辦公用房各一處,分別委托給所屬單位管理或出租,把收取的資產占用費400萬元作為事業收入、租賃費340萬元作為經營收入;9個直屬局和計量院未及時上繳固定資產出租、處置等收入7668萬元;4個直屬局應繳未繳行政性事業收費收入1203.91萬元。以上各項非稅收入合計9611.91萬元,均未按“收支兩條線”管理。

          (四)所屬9個直屬局預算編制不規范1.65億元。

          4個直屬局預算編制不完整金額7139.37萬元;7個直屬局代編代報所屬單位預算9371.04萬元。

          (五)虛列支出1.01億元。

          2008年,6個直屬局和計量院虛列支出1.01億元。

          (六)少計收入1.74億元。

          2008年,6個直屬局和計量院等3個事業單位應計未計收入1.74億元。

          (七)多收或少收檢驗檢疫費。

          2008年,9個直屬局多收檢驗檢疫費353.49萬元、少收34.35萬元。

          (八)私存私放資金1261.87萬元。

          2個直屬局所屬的5個分支局私存私放資金1261.87萬元。

          (九)錯報資產盤虧8990.34元。

          2008年,質檢總局將已上交并調配給其他單位使用(尚未辦理房屋產權劃撥和產權轉移手續)的房產,按原值8990.34萬元作資產盤虧處理后,上報財政部并獲批準。

          三、審計處理情況及建議

          對上述問題,審計署已按照國家法律、法規的規定,及時出具了審計報告,下達了審計決定書。對挪用預算資金、自行調整項目預算和非稅收入未實行“收支兩條線”管理的問題,要求按照國家有關規定糾正和整改;對預算編制不規范的問題,要求嚴格編制預算;對虛列支出的問題,要求進行清理并歸還原資金渠道;對少計收入的問題,要求及時結轉收入;對多收或少收檢驗檢疫費的問題,要求責成相關單位按照國家有關規定糾正和整改;對私存私放資金的問題,要求及時清理并入賬;對錯報資產盤虧的問題,要求及時商有關部門糾正。

          針對審計發現的問題,審計署建議:質檢總局應進一步提高預算編制水平,加強項目資金管理;按照規定對政府非稅收入實行“收支兩條線”管理;加大對所屬單位預算執行的監管力度。

          四、審計發現問題的整改情況

          質檢總局在審計前開展了自查,并糾正了自查發現的問題。對這次審計發現的問題,質檢總局高度重視,多次研究部署整改工作,要求各單位認真落實。對挪用預算資金的問題,正按照國家有關規定整改;對自行調整項目預算的問題,已在2009年預算編制中進行了調整;對非稅收入未實行“收支兩條線”管理的問題,正在整改和糾正,已完善了相關辦法;對預算編制不規范的問題,將進一步改進預算編制工作;對虛列支出的問題,已經追回部分資金并歸還原渠道;對少計收入的問題,已進行清理并調整了會計賬目;對多收或少收檢驗檢疫費的問題,已責成有關單位糾正和整改;對私存私放資金的問題,部分已清理入賬;對錯報資產盤虧的問題,正協調有關部門辦理相關手續。

          此外,對審計發現的少數管理不規范等問題,審計署另行出具了審計建議函,質檢總局已進行了整改。

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